索 引 號 XM00111-05-01-2021-004 主題分類 財政預算
發布機構 廈門市司法局 文 號
生成日期 2021-03-01
標 題 2021年廈門市法律援助中心預算說明
內容概述 三、單位主要工作任務第二部分?2021年單位預算說明一、2021年單位預算收支總體情況二、一般公共預算財政撥款支出預算情況三、政府性基金預算財政撥款支出情況。六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)七、一般公共預算“三公”經費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表九、市對區轉移支付支出預算表十、部門整體支出績效目標表。一、單位主要職責廈門市法律援助中心的主要職責是:(一)負責組織、指導各區法律援助中心、法律援助站開展法律援助工作。二、一般公共預算財政撥款支出預算情況2021年度一般公共預算支出1029.30萬元,比2020年預算數增加128.73萬元,增長14.29%,主要是由于出臺了新的法律援助經費使用管理辦法(廈司規〔2020〕2號),經費標準提高。
2021年廈門市法律援助中心預算說明
發布時間:2021-03-01 15:06
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第一部分  單位概況

一、單位主要職責

二、單位預算單位基本情況

三、單位主要工作任務

第二部分  2021年單位預算說明

一、2021年單位預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年單位預算附表

一、單位收支預算總體情況表

二、單位收入預算總體情況表

三、單位支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

 

 

第一部分  單位概況

一、單位主要職責

廈門市法律援助中心的主要職責是:

(一)負責組織、指導各區法律援助中心、法律援助站開展法律援助工作。

(二)受理、審批并指派法律援助案件,開展法律援助。

(三)負責組織調解市管市屬醫療機構重大醫療糾紛,指導各區醫療糾紛調解中心開展工作。

(四)負責組織開展市12348公共法律服務熱線的法律咨詢工作。

二、單位基本情況

廈門市法律援助中心包括4個科室,其中:列入2021年單位預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市法律援助中心

全額財政撥款參公事業單位

17

16

三、單位主要工作任務

2021年廈門市法律援助中心主要任務是:開展法律援助及醫療糾紛調解工作、開展12348公共法律服務熱線的咨詢工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)組織、指導各區法律援助中心、法律援助站開展法律援助工作;組織開展法律援助業務培訓。

(二)受理、審查并指派法律援助案件,開展辦案質量檢查。

(三)繼續開展優秀法律援助案件評選和宣傳報道。

(四)繼續編發《廈門法律援助》內部交流資料。

(五)開展法律援助(醫療糾紛調解)普法宣傳。

 

第二部分  2021年單位預算說明

一、2021年單位預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,單位的全部收入和支出均納入單位預算管理。

(一)廈門市法律援助中心2021年收入預算為1029.30萬元,2020年預算數增加128.73萬元,增長14.29%具體情況如下:

1.財政撥款收入1029.30萬元,其中一般公共預算撥款收入1029.30萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)廈門市法律援助中心2021年支出預算為1029.30萬元,2020年預算數增加128.73萬元,增長14.29%具體情況如下:

1.基本支出655.30萬元,其中,人員支出575.39萬元,公用支出79.91萬元;

2.項目支出374萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2021年度一般公共預算支出1029.30萬元,比2020年預算數增加128.73萬元,增長14.29%,主要是由于出臺了新的法律援助經費使用管理辦法(廈司規〔2020〕2號),經費標準提高。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)法律援助及醫患糾紛調解專項經費374萬元。主要用于以下支出:法律援助案件(事項)辦理補貼、醫患糾紛調解經費、12348法律咨詢平臺的專線維護、律師法律咨詢補貼、律師值班補貼、法律援助志愿者工作補貼、普法宣傳及業務教育培訓、調研學習、課題研究、案件質量評估、優秀案例評選、編發《廈門法律援助》、印刷法律文書、宣傳材料等相關資料、法律援助管理信息系統的維護、升級以及后續的功能開發、醫療糾紛調解信息化建設、服務大廳及調解場所維護、卷宗檔案管理、法援工作人員制服費用、服務大廳便民服務設施、設備的添置更換、購買辦公設備等必要開支。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

廈門市法律援助中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.21萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.21萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

因公出國(境)經費為零。

(二)公務接待費

2021年預算安排0.21萬元。主要用于外單位本單位考察學習等方面的接待活動。公務接待經費與上年相比未變化。

(三)公務用車購置及運行費

公務用車購置及運行費為零。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

無此項目。

(二)政府采購情況

2021年廈門市法律援助中心政府采購預算總額4.05萬元,其中:政府采購貨物預算4.05萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

無此項目。

(四)績效目標設置情況

廈門市法律援助中心2021年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

 

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括單位專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各單位根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2021年單位預算附表

一、單位收支預算總體情況表

二、單位收入預算總體情況表

三、單位支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

附件:2021年廈門市法律援助中心單位預算公開表

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